Решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 29.12.2014 N 35/1 "О местном бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
от 08.05.2015 № 37/2, от 28.05.2015 № 39/1, от 11.08.2015 № 42/1,
от 17.08.2015 № 42/2)
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год (далее - местный бюджет), которые определены исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская в сумме 6178978 рублей 15 копеек, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов в сумме 4693326 рублей 47 копеек;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5260348 рублей 58 копеек;
3) верхний предел муниципального долга местного бюджета на 1 января 2016 года в сумме 148564,17 рубля;
4) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 918629 рублей 57 копеек;
5) нормативная величина резервного фонда в сумме 1200,00 рублей.
(ч. 1 в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 17.08.2015 № 42/2)
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на 2017 год, которые определены исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 5271891 рубля 59 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 3570507 рублей 71 копейки, и на 2017 год прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета - 5249891 рубля 81 копейки, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов в сумме 3693620 рублей 19 копеек;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 5271891 рубля 59 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 263594 рублей 59 копеек, общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 5249891 рубля 81 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 131247 рублей 30 копеек;
3) верхний предел муниципального долга местного бюджета на 1 января 2017 года в сумме 170138 рублей 39 копеек и на 1 января 2018 года в сумме 155627 рублей 16 копеек;
4) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей;
5) резервный фонд на 2016 год в сумме 1700,00 рублей и на 2017 год в сумме 1800,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения станица Екатериноградская, объемы поступления доходов в бюджет сельского поселения станица Екатериноградская и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с финансовым органом местной администрации Прохладненского муниципального района КБР (далее - финансовый орган) вправе наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного бюджета путем издания нормативно-правового акта органа местного самоуправления.
Статья 3. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и Прохладненского муниципального района, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе, в порядке, установленном финансовым органом.
2. При установлении факта наличия у муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений счетов в валюте Российской Федерации, открытых ими в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами Прохладненского муниципального района КБР, администрации сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР (далее - местная администрация), предоставить право финансовому органу приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей и (или) получателей средств местного бюджета распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятся указанные муниципальные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0 рублей 00 копеек, на 2016 год в сумме 0 рублей 00 копеек, на 2017 год в сумме 0 рублей 00 копеек.
(ч. 1 в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
(ч. 2 в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов из местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
(ч. 3 в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
(ч. 4 в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2015 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения
1. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами местного самоуправления с.п. ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР в установленном законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местной администрации и учреждений, находящихся в ее ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР, в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета местному бюджету в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 года.
Статья 7. Источники финансирования дефицита местного бюджета
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Установить, что предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 2015 году не осуществляется, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующей части вместо слов "по разделу" следует читать "по подразделу".
------------------------------------------------------------------
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения, предусмотренных по разделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов для реализации решений главы местной администрации с.п. ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района в соответствии с нормативным правовым актом местной администрации, а также средств, резервированных по разделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов для исполнения принятых расходных обязательств сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между бюджетополучателями средств местного бюджета:
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных получателями средств местного бюджета на оплату труда работников органов местного самоуправления, между бюджетополучателями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия главой сельского поселения станица Екатериноградская решений о сокращении численности этих работников;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителем средств местного бюджета для оплаты исполнительных документов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных местной администрацией для МКУК "ЦТК с.п. ст. Екатериноградская" в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", между бюджетополучателями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетополучателю средств местного бюджета по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами местной администрации Прохладненского муниципального района и местной администрации);
- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из вышестоящих бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему получателю средств местного бюджета;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в части перераспределения средств между объектами дорожного хозяйства, включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным перераспределением средств местного бюджета;
- образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, перераспределение их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности.
3. В случае принятия республиканскими и районными органами власти нормативных актов и (или) получения уведомления о выделении местной администрации субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных настоящим решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
4. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
(ч. 4 введена Решением Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Настоящее решение подлежит официальному обнародованию путем размещения на информационных стендах в публичных местах сельского поселения станица Екатериноградская.
Председатель Совета местного
самоуправления сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
Е.АЛЕНТЬЕВА
Приложение № 1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов
администратора доходов
доходов бюджета
1
2
3
703
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
703
111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
703
117 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
703
113 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства бюджетов поселений
703
202 01001 10 0034 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
703
202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703
117 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
703
219 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
703
116 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджета поселений
703
108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
703
202 01001 10 0033 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
703
114 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
703
202 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетным поселениям на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
703
116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
703
202 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
703
202 02999 10 7120 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов и корректировку правил землепользования и застройки
Приложение № 2
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
1
2
3
703
01 05 02 01 10 0000 510
Прочие остатки денежных средств бюджетных поселений
703
01 05 02 01 10 0000 610
Прочие остатки денежных средств бюджетных поселений
703
01 03 0100 10 0000 710
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
703
01 03 0100 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
703
01 06 0502 10 0000 540
Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации
703
01 06 0502 10 0000 640
Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации
Приложение № 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 Г.
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
от 17.08.2015 № 42/2)
(рубли)
Наименование показателя
Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма
Мин.
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5260348,58
Местная администрация сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
703
00
00
000 00 00
000
4503573,15
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
2625824,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
480670,13
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
2136612,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
2136612,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
127605,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
477,79
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
12650,95
Уплата иных платежей
703
01
04
782 00 19
853
2136,01
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
703
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
703
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
129000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
129000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
129000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
35802,84
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
1032137,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
703
04
12
000 00 00
000
154643,29
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" _ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
04
12
15Г 99 99
000
154643,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
12
15Г 99 99
244
154643,29
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
000 00 00
000
181026,30
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
181026,30
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территории муниципального образования"
703
05
03
059 80 04
000
154062,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
244
154062,30
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках программы "Благоустройство территории муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
703
05
03
059 99 99
244
26964,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 99 99
244
26964,00
Образование
703.
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
256585,89
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
256585,89
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы, в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
256585,89
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
256585,89
Обслуживание государственного и муниципального долга
703
13
00
000 00 00
000
273499,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
703
13
01
000 00 00
000
273499,14
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
703
13
01
395 27 88
000
273499,14
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
703
13
01
395 27 88
730
273499,14
МКУК "ЦТК сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района"
703
00
00
000 00 00
00
756775,43
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
756775,43
Культура
703
08
01
000 00 00
000
756775,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
00
557809,44
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
542647,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
10030,55
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
4631,21
Уплата иных платежей
703
08
01
112 00 59
853
500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
111 00 59
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
111 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
244
8194,92
Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 Г. ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
от 17.08.2015 № 42/2)
(рубли)
Наименование показателя
Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5260348,58
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
2625824,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
480670,13
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
2136612,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
780 00 19
000
2136612,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
782 00 19
244
127605,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
477,79
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
12650,95
Уплата иных платежей
01
04
782 00 19
853
2136,01
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
129000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
129000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
129000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
35802,84
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
1032137,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000 00 00
000
154643,29
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" _ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
04
12
15Г 99 99
000
154643,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
15Г 99 99
244
154643,29
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000 00 00
000
181026,30
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
181026,30
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территории муниципального образования"
05
03
059 80 04
000
181026,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
244
154062,30
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках программы "Благоустройство территорий муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
05
03
059 99 99
244
26964,00
Образование
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
756775,43
Культура
08
01
000 00 00
000
756775,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
557809,44
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
542647,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
10030,55
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
4631,21
Уплата иных платежей
08
01
112 00 59
852
500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 00
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
111 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
244
8194,92
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
256585,89
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
256585,89
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы, в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
256585,89
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
256585,89
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
00
000 00 00
000
273499,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
000 00 00
000
273499,14
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
13
01
395 27 88
000
273499,14
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
13
01
395 27 88
730
273499,14
Приложение № 5
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
(рубли)
Наименование
Коды ведомственной классификации
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Сумма
1
2
3
4
5
6
Муниципальные программы, всего
"Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 гг."
5500,00
Образование
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Приложение № 6
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
от 17.08.2015 № 42/2)
(рубли)
Наименование
Код
Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета
-918629,57
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
-1024000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ
000 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 03 01 00 10 0000 810
-1024000,00
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
105370,43
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-6178978,15
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
6284348,58
Приложение № 7
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
(рубли)
Вид заимствований
Сумма
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте Российской Федерации
0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
Приложение № 8
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
(в ред. Решения Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2015 ГОД
Муниципальные гарантии бюджетом сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году не предоставляются.
Приложение № 9
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Наименование показателя
Мин.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5271891,59
5249891,81
Местная администрация сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
703
00
00
000 00 00
000
4268147,08
4220886,18
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
2839337,92
2910309,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
586378,92
601038,39
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
586378,92
601038,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
586378,92
601038,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
2252959,00
2309270,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
2252959,00
2309270,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
2083461,21
2135547,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
156366,84
160276,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
480,00
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
12650,95
12967,22
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
1700,00
1800,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
703
01
11
392 20 54
000
1700,00
1800,00
Резервные средства
703
01
11
392 20 54
870
1700,00
1800,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
7672,39
7864,20
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7672,39
7864,20
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
7672,39
7864,20
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
02
03
000 51 18
121
97391,03
93083,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
47608,97
45516,24
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
955753,88
780841,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
955753,88
780841,62
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
000 00 00
000
74891,41
136979,52
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
74891,41
136979,52
в нижеследующей позиции слова "Расходы по организации и содержанию мест
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в" повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
703
05
03
059 80 04
000
74891,41
136979,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
244
74891,41
136979,52
Образование
703
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
237291,48
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
237291,48
МКУК "ЦТК сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района"
703
00
00
000 00 00
00
1003744,51
1029005,63
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Культура
703
08
01
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
11100 59
000
210798,81
216068,78
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
111 00 59
111
199355,77
204339,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
244
11443,04
11729,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
00
792945,70
812936,85
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
780202,65
799707,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
11443,05
11729,12
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
1300,00
1500,00
Приложение № 10
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГГ. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5271891,59
5249891,81
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
2839337,92
2910309,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
586378,92
601038,39
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
586378,92
601308,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
586378,92
601038,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
2252959,00
2309270,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
780 00 19
000
2252959,00
2309270,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
2083461,21
2135547,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
782 00 19
244
156366,84
160276,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
480,00
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
12650,95
12967,22
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
1700,00
1800,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
11
392 20 54
000
1700,00
1800,00
Резервные средства
01
11
392 20 54
870
1700,00
1800,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
7672,39
7864,20
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7672,39
7864,20
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
7672,39
7864,20
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
97391,03
93083,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
47608,97
45516,24
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развития транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
955753,88
780841,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
955753,88
780841,62
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000 00 00
000
74891,41
136979,52
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
74891,41
136979,52
в нижеследующей позиции слова "Расходы по организации и содержанию мест
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в" повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
05
03
059 80 04
000
74891,41
136979,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
244
74891,41
136979,52
Образование
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
237291,48
Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
237291,48
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Культура
08
01
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 00
000
210798,81
216068,78
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
111 00 59
111
199355,77
204339,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
244
11443,04
11729,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
792945,70
812936,85
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
780202,66
799707,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
11443,04
11729,12
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
1300,00
1500,00
Приложение № 11
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КБР НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
(рубли)
Наименование
Коды ведомственной классификации
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальные программы, всего
"Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 гг."
6500,00
7200,00
Образование
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00
Приложение № 12
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
(рубли)
Наименование
Код
Сумма на 2016 год
Сумма на 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета
0,00
0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 0100 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-5271891,59
-5249891,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
5271891,59
5249891,81
Приложение № 13
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
(рубли)
Вид заимствований
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
Приложение № 14
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2014 г. № 35/1
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(введено Решением Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Екатериноградская Прохладненского
муниципального района КБР от 08.05.2015 № 37/2)
Муниципальные гарантии бюджетом сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов не будут предоставляться.
------------------------------------------------------------------