Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 01.12.2014 N 29 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2014 г. № 29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Стройводтехмонтаж" на территории сельского поселения Анзорей согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального предприятия "Благоустройство и водоснабжение" на территории сельского поселения Урух согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство" на территории сельского поселения Аргудан согласно приложению № 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Идеал" на территории сельского поселения Хатуей согласно приложению № 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" на территории сельского поселения Второй Лескен согласно приложению № 5.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 29

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТРОЙВОДТЕХМОНТАЖ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Стройводтехмонтаж", КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Карла Маркса, б/н
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

892,86
1.1
Капитальный ремонт водонапорной башни - 2 шт.
2015
331,35
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 1000 м
2015
561,51
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

222,98

Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2 шт.
2015
222,98
3
Итого:

1115,84

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
613,67
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
613,67
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
122,80
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
490,87
6.1
- населению
тыс. куб. м
462,48
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
28,39
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
5885,20
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
892,86
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
222,98

ИТОГО:
7001,04

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

3392

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Капитальный ремонт водонапорной башни
2015
331,35
x
2.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 1000 м
2015
561,51
x
3.
Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2 шт.
2015
222,98
x

Итого

1115,84
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
x
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 29

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Благоустройство и водоснабжение", КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Урух, ул. Ленина, 101
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д = 150, Л = 1000 м
2015
447,13

замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д = 150, Л = 600 м
2015
271,30

замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября Д = 150, Л = 400 м
2015
183,38
2
Итого:

901,81

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
363,61
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
290,89
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
72,72
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290,89
6.1
- населению
тыс. куб. м
270,89
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
20,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2500,77
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
901,81
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
0,00

ИТОГО:
3402,57

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2490,46

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонтные работы:




замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д = 150, Л = 1000 м
2015
447,13
x

замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д = 150, Л = 600 м
2015
271,30
x

замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября Д = 150, Л = 400 м
2015
183,38
x

Итого

901,81
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф для организации установлен с 15.07.2014, отчет о выполнении производственной программы на 2014 год не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 29

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" С.П. АРГУДАН
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство", с.п. Аргудан, КБР, Лескенский район, с.п. Аргудан, ул. Суншева, 30
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



Текущий ремонт оборудования
2015 год
569,1

Замена ветхих водопроводных сетей
2015 год
159,2

Замена насосов ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.
2015 год
258,0
2
Итого:

986,3

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
733,02
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
733,02
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
146,60
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
586,42
6.1
- населению
тыс. куб. м
522,42
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
64
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
8183,73
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
0,00
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
986,34

ИТОГО:
9170,07

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2572,00

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Текущий ремонт оборудования
2015 год
569,1
x
2.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 м, Л = 350 м
2015 год
159,2
x
3.
Замена насосов ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.
2015 год
258,0
x

Итого

986,34
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
x
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 29

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИДЕАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Идеал", КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Хатуей, ул. Степная, 56
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

47,5

Установка задвижки Д - 100 мм по ул. Ленина
2015 г.
10,02

Ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Степная Д - 100 мм, Л - 50 м
2015 г.
37,52
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

280,6

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д - 100 мм, Л - 100 м
2015 г.
45,72

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Истепанова и ул. Тарчокова Д - 100 мм, Л - 600 м
2015 г.
192,80

Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
2015 г.
42,10
3
Итого:

328,16

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
251,07
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
251,07
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
50,21
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
200,85
6.1
- населению
тыс. куб. м
186,85
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
439,94
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
47,54
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
280,62

ИТОГО:
328,16

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1719,63

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонтные работы:




Установка задвижки Д - 100 мм по ул. Ленина
2015 г.
10,02
x

Ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Степная Д - 100 мм, Л - 50 м
2015 г.
37,52
x
2
Энергосбережение:




Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д - 100 мм, Л - 100 м
2015 г.
45,72
x

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Истепанова и Тарчокова Д - 100 мм, Л - 600 м
2015 г.
192,80
x

Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
2015 г.
42,10
x

Итого

328,16
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф на 2014 год установлен 17 ноября 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 29

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Лескенский район, Второй Лескен, ул. Ленина, 166
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



замена насоса ЭЦВ-10
2015
50,0
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова Д = 100 мм, Л = 1000 м
2015
407,8
3
Итого:

457,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
299,02
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
299,02
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
59,80
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
239,22
6.1
- населению
тыс. куб. м
224,22
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2472,15
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: -
50,00
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
407,84

ИТОГО:
2929,99

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2657,99

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1
Замена насоса ЭЦВ-10
2015
50,0
x
2
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова Д = 100 мм, Л = 1000 м
2015
407,8
x

Итого

457,84
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф для ООО "Родник" установлен с 19 сентября 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------