Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 08.12.2014 N 43 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 декабря 2014 г. № 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "БиК" на территории сельского поселения Нартан согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" на территории сельского поселения Нартан согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Чатысу" на территории сельского поселения Хушто-Сырт согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Нижний Чегем водоканал" на территории сельского поселения Нижний Чегем согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Акватория" на территории сельского поселения Шалушка согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Акватория" на территории сельского поселения Шалушка согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Чегем-суу" на территории сельского поселения Верхне-Чегемское согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" на территории сельского поселения Лечинкай согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Родник" на территории сельского поселения Лечинкай согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Псынэ" на территории сельского поселения Чегем-Второй согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Чегемгорводоканал" на территории городского поселения Чегем согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Чегемгорводоканал" на территории городского поселения Чегем согласно приложению 12.
13. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Яникойводоканал" на территории сельского поселения Яникой согласно приложению 13.
14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "БиК", КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Яганова, 2-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт ветхого водопровода Д 110 мм - 90 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
44,91
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Ремонт ветхого водопровода по ул. Тенгизова Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015. по 31.12.2015
149,69
3
Итого:

194,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
385,46
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
385,46
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
96,37
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
289,09
6.1
- населению
тыс. куб. м
281,17
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,92
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3183,75
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
44,91
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
149,69

ИТОГО:
3378,35

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
10
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
10
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

4002

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт ветхого водопровода Д 110 мм - 90 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
44,91
4,49/10
2.
Ремонт ветхого водопровода по ул. Тенгизова Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
149,69
14,97/10

Итого

194,60
19,46

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
312,56
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3224,85
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
608
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЭКО-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Эко-сервис", КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Ленина, 141
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пачева Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
112,94
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Караховых Д 100 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
67,78
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,75
3
Итого:

224,47

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
401,92
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
401,92
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
80,40
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
321,52
6.1
- населению
тыс. куб. м
321,52
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,80
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3532,53
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
180,72
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
43,75

ИТОГО:
3757,00

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
10
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
10
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

3484

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пачева Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
112,94
7,34/6,65
2.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Караховых Д 100 мм - 120 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
67,78
4,41/6,65
3.
Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,75
1,97/4,45

Итого

224,47
13,72

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
327,8
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3359,28
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
305,08
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЧАТЫСУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Чатысу", КБР, Чегемский район, с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, 30
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт водопровода Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,02
2
Итого:

18,02

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
26,84
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
26,84
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
5,37
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,47
6.1
- населению
тыс. куб. м
19,47
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
132,27
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
18,02

ИТОГО:
150,29

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

584

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт водопровода Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,02
1/5,5

Итого

18,02
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
56,08
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
392,6
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
0
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НИЖНИЙ ЧЕГЕМ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Нижний Чегем водоканал", КБР, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем, ул. Кулиева, 65
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д 75 мм - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
138,13
2
Итого:

138,13

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
78,14
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
78,14
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
15,63
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
62,51
6.1
- населению
тыс. куб. м
51,91
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,60
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
299,44
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
138,13

ИТОГО:
437,57

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

789

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д 75 мм - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
138,13
0,41/0,3

Итого

138,13
0,41

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

В связи с тем, что производственная программа МУП "Нижний Чегем водоканал" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВАТОРИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Ленина, 60
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Апажева - 1200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
601,47
1.2
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Северная - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
201,44
1.3
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 50 мм по пер. Советская - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,97
1.4
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по пер. Хутова - 900 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
559,41
1.5
Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
108,86
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка водонапорной башни
с 01.01.2015 по 31.12.2015
75,00
3
Итого:

1690,15

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1103,42
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1103,42
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
275,86
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
827,56
6.1
- населению
тыс. куб. м
790,36
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,20
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
8234,45
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
1615,15
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение
75,00

ИТОГО:
9924,60

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

3774

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Апажева - 1200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
601,47
30,07/5
2.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89 мм по ул. Северная - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
201,44
10,07/5
3.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 50 мм по пер. Советская - 400 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
143,97
7,2/5
4.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по пер. Хутова - 900 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
559,41
27,97/5
5.
Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
108,86
X
6.
Установка водонапорной башни
с 01.01.2015 по 31.12.2015
75,00
2,25/3

Итого

1690,15
77,56

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
595
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
6251,63
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
419,9
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВАТОРИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Ленина, 60
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Прочистка канализационных труб длинной 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,00
2
Итого:

72,00

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
38,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
38,94
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38,94
3.1
- населению
тыс. куб. м
38,44
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,50
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
237,60
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
72,00

ИТОГО:
309,60

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Прочистка канализационных труб длинной 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,00
X

Итого

72,00
X

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
15,5
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
123,23
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
13,4
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЧЕГЕМ-СУУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Чегем-суу", КБР, Чегемский район, с.п. Верхний Чегем, ул. Кулиева, 45
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт и очистка резервуаров для воды
с 01.01.2015 по 31.12.2015
23,90
2
Итого:

23,90

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
36,98
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
36,98
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
8,50
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
23,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,48
6.1
- населению
тыс. куб. м
17,58
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,90
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
386,76
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
23,90

ИТОГО:
410,66

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
23
6
Коэффициент потерь воды

697

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт и очистка резервуаров для воды
с 01.01.2015 по 31.12.2015
23,90
X

Итого

23,90
X

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
26,59
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
361,90
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1,10
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукоева, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм - 130 м
с 01.01 2015 по 31.12.2015
92,87
2
Итого:

92,87

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
162,75
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
162,75
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
30,51
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
18,75
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
132,24
6.1
- населению
тыс. куб. м
122,24
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1229,64
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
92,87

ИТОГО:
1322,51

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
18,75
6
Коэффициент потерь воды

1116

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм - 130 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
92,87
1,45/1,56

Итого

92,87
1,45

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
120
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1162,8
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
105
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукоева, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих канализационных сетей Д 100 мм - 40 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
7,68
2
Итого:

7,68

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9,61
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9,61
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9,61
3.1
- населению
тыс. куб. м
9,61
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
80,88
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
7,68

ИТОГО:
88,56

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих канализационных сетей Д 100 мм - 40 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
7,68
X

Итого

7,68
X

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

ООО "Родник" оказывает услуги в сфере водоотведения на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района с 1 января 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПСЫНЭ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Псынэ", КБР, Чегемский район, с.п. Второй Чегем, ул. Ленина, 100
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Октябрьская - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
162,59
1.2
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм по ул. Ленина - 600 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
558,18
1.3
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Советская - 450 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
243,89
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
198,06
3
Итого:

1162,72

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
555,86
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
555,86
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
111,16
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
444,70
6.1
- населению
тыс. куб. м
392,25
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
32,45
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
20,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3990,23
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
964,66
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
198,06

ИТОГО:
5152,95

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

4632

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Октябрьская - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
162,59
4,88/3
2.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм по ул. Ленина - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
558,18
16,74/3
3.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Советская - 450 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
243,89
7,32/3
4.
Приобретение и установка насоса ЭЦВ10-65-110 - шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
198,06
11,6/5,8

Итого

1162,72
40,54

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
425,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4494,71
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
216,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЧЕГЕМГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Чегемгорводоканал", КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Кярова, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Советская - 350 м, по ул. Кудаева - 300 м, по ул. Мафедзова - 250 м, по ул. Бабугоева - 300 м, по ул. Школьная - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
975,63
1.2
Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм по ул. Ленина - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
131,67
1.3
Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм по ул. Ленина - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
262,54
1.4
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм по ул. Свободы - 330 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
123,78
1.5
Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
241,10
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка преобразователя частоты на 45 кВт - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
359,92
2.2
Установка преобразователя частоты на 32 кВт - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
289,64
2.3
Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм по ул. Ленина - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
145,24
3
Итого:

2529,52

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1961,60
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1961,60
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
392,40
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1569,20
6.1
- населению
тыс. куб. м
1279,20
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
90,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
200,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
15468,31
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
1734,72
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение
794,80

ИТОГО:
17997,83

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

4967

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Советская - 350 м, по ул. Кудаева - 300 м, по ул. Мафедзова - 250 м, по ул. Бабугоева - 300 м, по ул. Школьная - 350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
975,63
64,4/6,6
2.
Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм по ул. Ленина - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
131,67
6,98/5,3
3.
Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм по ул. Ленина - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
262,54
13,91/5,3
4.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм по ул. Свободы - 330 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
123,78
6,53/5,3
5.
Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
241,10
X
6.
Установка преобразователя частоты на 45 кВт - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
359,92
36/10
7.
Установка преобразователя частоты на 32 кВт - 2 шт.
с 01.01.2015. по 31.12.2015
289,64
28,96/10
8.
Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм по ул. Ленина - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
145,24
6,54/4,5

Итого

2529,52
163,32

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
1550
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
16151
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
2463,74
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЧЕГЕМГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Чегемгорводоканал", КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Кярова, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм по ул. Пионерская - 650 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1181,21

Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм по ул. Садовая - 800 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1430,54
2
Итого:

2611,75

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
674,24
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
674,24
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
674,24
3.1
- населению
тыс. куб. м
394,24
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
150,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
130,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2649,67
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
2611,75

ИТОГО:
5261,42

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 650 мм по ул. Пионерская - 500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1181,21
18,9/1,6
2.
Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм по ул. Садовая - 800 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1430,54
22,89/1,6

Итого

2611,75
41,79

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
658
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4671,8
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
1183,61
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 г. № 43

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЯНИКОЙВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Яникойводоканал", КБР, Чегемский район, с.п. Яникой, ул. Ленина, 107
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Пушкина Д 160 мм - 230 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
208,58
1.2
Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Набережная Д 63 мм - 230 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
88,06
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-110 - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
115,80
3
Итого:

412,44

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
681,74
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
681,74
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
170,44
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
511,30
6.1
- населению
тыс. куб. м
488,30
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
23,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4859,36
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
296,64
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
115,80

ИТОГО:
5271,80

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

6818

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Пушкина Д 160 мм - 230 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
208,58
4,17/2
2.
Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Набережная Д 63 мм - 230 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
88,06
1,5/1,7
3.
Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-110 - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
115,80
1,74/1,5

Итого

412,44
7,41

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
327
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2945,4
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
403,8
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------