Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 09.12.2014 N 50 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2014 г. № 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" на территории городского округа Баксан согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" на территории городского округа Баксан, сельского поселения Атажукино согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Коммунсервис" на территории сельского поселения Баксаненок согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Коммунсервис" на территории сельских поселений Атажукино, Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей согласно приложению 4.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 г. № 50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водоканал", КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1.
Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
620,25
1.2.
Замена задвижек Д 250 мм - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
101,01
1.3.
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах Д 159 мм - 180 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
176,27
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1.
Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема 315-50 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
278,42
3
Итого:

1175,95

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
4013,75
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
4013,75
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
1003,45
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
3010,30
6.1.
- населению
тыс. куб. м
2410,30
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
400,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
200,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
28498,22
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
897,53
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
278,42

ИТОГО:
29674,17

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
10
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

3982

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
620,25
6,2/1
2.
Замена задвижек Д 250 мм - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
101,01
2,02/2
3.
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах Д 159 мм - 180 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
176,27
3,52/2
4.
Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема 315-50 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
278,42
8,35/3

Итого

1175,95
20,09

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
2919
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
24559,1
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
1020,8
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 г. № 50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водоканал", КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1.
Ремонт канализационной линии район ТКООС Д 250 мм - 100 м, по ул. Кабардинская Д 250 мм - 1350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1098,20
1.2.
Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
149,28
1.3.
Прочистка канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
107,03
2
Итого:

1354,51

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1070,97
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1070,97
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1070,97
3.1.
- населению
тыс. куб. м
540,97
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
319,60
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
210,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
9205,34
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
1354,51

ИТОГО:
10559,85

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт канализационной линии район ТКООС Д 250 мм - 100 м, по ул. Кабардинская Д 250 мм - 1350 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1098,20
21,96/2
2.
Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
149,28
2,99/2
3.
Прочистка канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
107,03
2,14/2

Итого

1354,51
27,09

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
800
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
6733
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
280,2
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 г. № 50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Коммунсервис", КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, 170
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,79
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и замена насосов (3 шт.)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
135,61
3
Итого:

190,40

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
616,12
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м

3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
616,12
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
123,22
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
492,90
6.1.
- населению
тыс. куб. м
443,8
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
49,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3954,78
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
54,79
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
135,61

ИТОГО:
4145,18

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1193,99

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,8
2,19/4
2.
Приобретение и замена насосов (3 шт.)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
135,6
5,42/4

Итого

190,40
7,61/4

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
447,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3833,29
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
425,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 г. № 50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Коммунсервис", КБР, Баксанский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:



Частичная замена кабеля и трубы, подключенных к насосу
с 01.01.2015 по 31.12.2015
127,30
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



Замена насосов ЭЦВ
с 01.01.2015 по 31.12.2015
204,2

Установка узлов учета - 26 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
572,0

Установка частотных преобразователей - 6 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
475,2
3
Итого:

1378,7

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
2381,56
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
2381,56
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
476,31
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1905,25
6.1.
- населению
тыс. куб. м
1605,25
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
300,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
18166,70
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
127,30
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
1251,41

ИТОГО:
19545,41

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Частичная замена кабеля и трубы, подключенных к насосу
с 01.01.2015 по 31.12.2015
127,30
12,73/10
2.
Замена насосов ЭЦВ
с 01.01.2015 по 31.12.2015
204,2
20,42/10
3.
Установка узлов учета - 26 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
572,0
57,2/10
4.
Установка частотных преобразователей - 6 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
475,2
47,52/10

Итого

1378,71
137,87

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

В связи с тем, что производственная программа ООО "Коммунсервис" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------