Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 15.12.2014 N 53 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2014 г. № 53

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Водник" согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водник" согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Курпский групповой водопровод" согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тамбовское" согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Хамидие" согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие" согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Деяжилкоммунсервис" согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Деяжилкоммунсервис" согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Александровский Сад" согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Александровский Сад" согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Капля" согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" согласно приложению 12.
13. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Акбаш" согласно приложению 13.
14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водник", КБР, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Карданова, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гагарина Д 100 мм - 1500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
836,30
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена глубинных насосов ЭЦВ 12-210-55 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
231,96
2.2
Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-35
с 01.01.2015 по 31.12.2015
86,25
3
Итого:

1154,51

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1911,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3,50
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1908,4
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
473,51
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,8
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1434,89
6.1.
- населению
тыс. куб. м
1159,39
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
139,65
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
135,85

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
12947,13
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
836,30
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
231,96

ИТОГО:
14015,39

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24,8
6
Коэффициент потерь воды

1478,00

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гагарина Д 100 мм - 1500 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
836,3
55,3/6,6

2.
Замена глубинных насосов ЭЦВ 12-210-55 - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
232,0
2,2/,9
3.
Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-35
с 01.01.2015 по 31.12.2015
86,3
1,5/1,7

Итого

1154,51
59

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
1241,27
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
10293,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
415,60
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водник", КБР, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Карданова, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена задвижек Д 150 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
24,51
1.2
Ремонт аэрофильтров с заменой труб Д 273 мм, 980 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
90,52
1.3
Замена сбросных труб Д 159 ОСК с изоляцией
с 01.01.2015 по 31.12.2015
27,66
1.4
Очистка сбросного канала
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,60
1.5
Расчистка иловых площадок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
163,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена фекального насоса СД 450 - (75 кВт) на СМ 300-250-450/8(55 кВт)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
325,00
3
Итого:

778,29

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1147,83
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1147,83
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1147,83
3.1.
- населению
тыс. куб. м
906,13
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
143,60
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
98,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
10078,08
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
453,29
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
325,00

ИТОГО:
10856,37

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена задвижек Д 150 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
24,51
28,36/3
2.
Ремонт аэрофильтров с заменой труб Д 273 мм, 980 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
90,52
0
3.
Замена сбросных труб Д 159 ОСК с изоляцией
с 01.01.2015 по 31.12.2015
27,66
0
4.
Очистка сбросного канала
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,60
0
5.
Расчистка иловых площадок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
163,00
0
6.
Замена фекального насоса СД 450 - (75 кВт) на СМ 300-250-450/8 (55 кВт)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
325,00
20,6/6,3

Итого

778,29
48,96

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
890,82
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
7276
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
975,75
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КУРПСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Курпский групповой водопровод", КБР, Терский муниципальный район, с.п. Верхний Акбаш
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Текущий ремонт и замена водопроводной линии диаметром 315 мм от скважины 311313 протяженностью 400 м
01.04.2014 - 31.12.2014
369,50
2
Итого:

369,50

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
345,64
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
345,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
86,41
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
259,23
6.1.
- населению
тыс. куб. м
229,23
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
30,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4874,98
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
369,50

ИТОГО:
5244,48

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

3000,35

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Текущий ремонт и замена водопроводной линии диаметром 315 мм от скважины 311313 протяженностью 400 м
01.04.2014 - 31.12.2014
369,50
22,85/6,2

Итого

369,50
22,85

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
102,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1751,80
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
384,50
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТАМБОВСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Тамбовское", КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 168
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена трубы а-ц по ул. Садовая Д 150 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,32
1.2
Замена гидрозадвижки Д 150 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,50
2
Итого:

24,82

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
59,63
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
59,63
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
14,91
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,72
6.1.
- населению
тыс. куб. м
38,72
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
551,96
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
24,82

ИТОГО:
576,78

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24
6
Коэффициент потерь воды

1096

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена трубы а-ц по ул. Садовая Д 150 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,32
0,4/2,07
2.
Замена гидрозадвижки Д 150 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,50
0

Итого

24,82
0,4

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
28,9
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
325,6
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
31
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ХАМИДИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Хамидие", КБР, Терский район, с.п. Хамидие, ул. Кудаева, 52
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
33,70
2
Итого:

33,70

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
116,24
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
116,24
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
23,25
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
92,99
6.1.
- населению
тыс. куб. м
84,49
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1228,49
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
33,70

ИТОГО:
1262,19

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1571

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
33,70
0

Итого

33,70
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
62
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
755,16
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
28
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. НОВО-ХАМИДИЕ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "ЖКХ с. Ново-Хамидие", КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, ул. Зеленая, 2
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена задвижки Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,33
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена глубинного насоса ЭЦВ - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,22
3
Итого:

53,55

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
74,06
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
74,06
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
14,81
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
59,25
6.1.
- населению
тыс. куб. м
44,75
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
753,44
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
5,33
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
48,22

ИТОГО:
806,99

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1001

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./ %)
1
2
3
4
5
1.
Замена задвижки Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,33
0
2.
Замена глубинного насоса ЭЦВ - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,22
0

Итого

53,55
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
49
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
304
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
19
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДЕЯЖИЛКОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 118
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт водопроводной сети по ул. Ногмова Д 100 мм - 90 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
57,38
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена электродвигателя
с 01.01.2015 по 31.12.2015
34,50
3
Итого:

91,88

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
148,36
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
146,36
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
36,07
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,31
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
110,29
6.1.
- населению
тыс. куб. м
101,09
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,20
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
994,47
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
57,38
3
Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
34,50

ИТОГО:
1086,35

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24,31
6
Коэффициент потерь воды

1982

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Ногмова Д 100 мм - 90 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
57,38
0,17/0,3
2.
Замена электродвигателя
с 01.01.2015 по 31.12.2015
34,50
6,55/19

Итого

91,88
6,72

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
93,60
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
776,70
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
70,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДЕЯЖИЛКОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 118
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова Д 100 мм - 25 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,34
2
Итого:

16,34

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
14,51
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,51
3.1.
- населению
тыс. куб. м
9,61
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,90
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
126,56
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
16,34

ИТОГО:
142,90

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова Д 100 мм - 25 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,34
0

Итого

16,34
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
13,80
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
115,35
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
14
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Александровский Сад", КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, ул. Болотокова, 35
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт насосной станции № 3
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,05
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена ламп на энергосберегающие
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,00
3
Итого:

48,05

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
194,06
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
194,06
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
46,57
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
147,49
6.1.
- населению
тыс. куб. м
112,49
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
35,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1987,29
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
43,05
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
5,00

ИТОГО:
2035,34

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км

5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24
6
Коэффициент потерь воды

2911

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт насосной станции № 3
с 01.01.2015 по 31.12.2015
43,05
0
2.
Замена ламп на энергосберегающие
с 01.01.2015 по 31.12.2015
5,00
1,25/25

Итого

48,05
1,25

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
100,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1220,88
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
222,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Александровский Сад", КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, ул. Болотокова, 35
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт насосной станции № 4
с 01.01.2015 по 31.12.2015
29,97
1.2
Замена 2 полимерных люков
с 01.01.2015 по 31.12.2015
3,00
2
Итого:

32,97

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
18,13
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
18,13
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,13
3.1.
- населению
тыс. куб. м
13,43
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,70
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
139,96
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
32,97

ИТОГО:
172,93

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт насосной станции № 4
с 01.01.2015 по 31.12.2015
29,97
0
2.
Замена 2 полимерных люков
с 01.01.2015 по 31.12.2015
3,00
0

Итого

32,97
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАПЛЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Капля", КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, ул. Центральная, 24
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральная Д 102 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,16
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена автоматики на водонапорной башне
с 01.01.2015 по 31.12.2015
8,00
3
Итого:

27,16

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
69,63
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
69,63
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
13,92
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,71
6.1.
- населению
тыс. куб. м
51,71
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
809,89
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
19,16
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
8,00

ИТОГО:
837,05

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

1547

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральная Д 102 мм - 30 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
19,16
1,17/6,1
2.
Замена автоматики на водонапорной башне
с 01.01.2015 по 31.12.2015
8,00
0,26/3,2

Итого

27,16
1,43

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
45,9
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
594,86
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
361
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Терский муниципальный район, с.п. Терекское, ул. Революции, 15
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

132,43
1.1
Замена насоса - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
42,48
1.2
Установка приборов учета - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
44,00
1.3
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 86 мм Л - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
45,95
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

50,65
2.1
Ремонт водонапорной башни
с 01.01.2015 по 31.12.2015
50,65
3
Итого:

183,08

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
125,14
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
125,14
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,03
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
100,11
6.1.
- населению
тыс. куб. м
98,13
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,98
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1204,14
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
132,43
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
50,65

ИТОГО:
1387,22

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

887,49

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Установка насоса - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
42,48
0
2.
Установка приборов учета - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
44,00
0
3.
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 86 мм Л - 60 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
45,95
0,7/1,6
4.
Ремонт водонапорной башни
с 01.01.2015 по 31.12.2015
50,65
0

Итого

183,08
0,7

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Организация вновь создана, в связи с чем нет возможности составить отчет об исполнении производственной программы за истекший период.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКБАШ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Акбаш", КБР, Терский район, с.п. В. Акбаш, ул. Ленина, 27
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Подключение 2-го резервуара
с 01.01.2015 по 31.12.2015
96,77
2
Итого:

96,77

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
89,01
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
89,01
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
22,24
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
66,77
6.1.
- населению
тыс. куб. м
63,35
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,42
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1133,50
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
96,77

ИТОГО:
1230,27

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км

5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24
6
Коэффициент потерь воды

1534

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Подключение 2-го резервуара
с 01.01.2015 по 31.12.2015
96,77
12,87/13,3

Итого

96,77
12,87

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
36,4
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
589,68
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
21,05
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------