Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 16.12.2014 N 65 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 г. № 65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник" согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "АртСтройФонд" согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-1" согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-1" согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" на территории сельского поселения Заречное согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" на территории сельского поселения ст. Солдатская согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" на территории сельского поселения ст. Солдатская согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" на территории городского округа Прохладный согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" на территории городского округа Прохладный согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" на территории сельского поселения Учебное согласно приложению 12.
13. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" на территории сельского поселения Учебное согласно приложению 13.
14. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водозабор" согласно приложению 14.
15. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения колхоза имени Петровых согласно приложению 15.
16. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" согласно приложению 16.
17. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения открытого акционерного общества "Прохладный теплоэнерго" согласно приложению 17.
18. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества "Славянка" на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на территории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 18.
19. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества "Славянка" на услуги в сфере водоотведения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на территории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 19.
20. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Пролетарское, ул. Ленина, 197
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
154,76
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и замена насосов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
294,40
3
Итого:

449,16

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
268,125
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
268,125
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
53,63
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
214,50
6.1
- населению
тыс. куб. м
198,5
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
13,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,5

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)
2816,15
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
154,76
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
294,40

ИТОГО:
3265,31

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20%
6
Коэффициент потерь воды

3064,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
154,8
7,66/5,8
2.
Приобретение и замена насосов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
294,4
0

Итого

449,16
7,66/5,8

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
47,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
611,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
70,45
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АРТСТРОЙФОНД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "АртСтройФонд", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Карагач, ул. Абубекирова, 102
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шогенцукова - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,79
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральной - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,79
2
Итого:

109,58

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
258,61
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м

3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
258,61
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
64,65
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
193,96
6.1
- населению
тыс. куб. м
168,43
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,30
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)
2681,38
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
109,58

ИТОГО:
2790,96

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

1715

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шогенцукова - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,8
4,3/7,8
2.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Центральная - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,8
4,3/7,8

Итого

109,58
8,6/7,8

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
64,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
700,80
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
64,30
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТРОЙСЕРВИС-1" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Советское, ул. Угнич, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Угнич, Д 100 мм, протяженностью 100 м
с 01.06.2015 по 31.12.2015
57,68
2
Итого:

57,68

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
76
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
76
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
15,20
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,80
6.1
- населению
тыс. куб. м
26,3
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)
921,40
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
57,68

ИТОГО:
979,08

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
х
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
15,20
6
Коэффициент потерь воды

13150,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Угнич, Д 100 мм, протяженностью 100 м
с 01.06.2015 по 31.12.2015
57,7
4,3/7,5

Итого

57,68
4,3/7,5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
39,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
581,60
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
86,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТРОЙСЕРВИС-1" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Советское, ул. Угнич, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих канализационных систем - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
104,20
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насоса
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,00
3
Итого:

159,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
53,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
53,3
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
53,3
3.1
- населению
тыс. куб. м
26,30
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
27,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3


Текущие расходы (по установленному тарифу)
663,02
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
104,20
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
55,00

ИТОГО:
822,22

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
x

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1
Замена ветхих канализационных систем - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
104,20
6,8/6,5
2
Замена насоса
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,00
0

Итого

159,20
6,8/6,5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
39,7
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
299,46
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
0
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА-АЛТУДСКАЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Алтуд по ул. Центральная ст. Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,31
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Комсомольское Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
148,58
1.3
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Черниговское по ул. Степная Д 90 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
78,98
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена задвижек в с.п. Алтуд - 7 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,90
3
Итого:

393,77

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
385,38
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
385,38
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
96,34
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
289,03
6.1
- населению
тыс. куб. м
274,23
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,40
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,4

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4251,97
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
374,87
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
18,90

ИТОГО:
4645,74

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25%
6
Коэффициент потерь воды

1514,00

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./ %)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Алтуд по ул. Центральная ст. Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
147,3
7,66/5,8
2.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Комсомольское Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
148,6
7,68/5,8
3.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Черниговское по ул. Степная Д 90 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
79,0
5/6,3
4.
Замена задвижек в с.п. Алтуд - 7 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
18,9
1,3/6,8

Итого

393,77
21,64/6,1

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
579,50
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1836,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
243,35
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА-АЛТУДСКАЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена канализационных труб Д 180 мм - 50 м в с.п. Янтарное
с 01.01.2015 по 31.12.2015
32,96
2
Итого:

32,96

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
14,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
14,78
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,78
3.1
- населению
тыс. куб. м
14,78
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
235,12
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
32,96

ИТОГО:
268,08

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
x

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена канализационных труб Д 180 мм - 50 м в с.п. Янтарное
с 01.01.2015 по 31.12.2015
32,96
8,36/3

Итого

32,96
8,36/3

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
14,78
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
230
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
15
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОЕ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.2
Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Заречная Д 90 мм протяженностью 65 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
39,67
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена задвижки Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
7,00
3
Итого:

46,67

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
100,65
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
100,65
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,17
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,0%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75,85
6.1
- населению
тыс. куб. м
66,05
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,20
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,6

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)
1164,81
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
39,67
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
7,00

ИТОГО:
1211,48

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25%
6
Коэффициент потерь воды

932,22

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Заречная Д 90 мм протяженностью 65 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
39,7
5,8/14,6
2.
Замена задвижки Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
7,0
0

Итого

46,67
5,8

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
77,19
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
429,22
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
131,10
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТ. СОЛДАТСКАЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хондоженко Д 110 мм протяженностью 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
116,30
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Ямпель Д 90 мм протяженностью 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
71,69
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,50
3
Итого:

198,49

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
427,67
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
427,67
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
106,92
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,0%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
320,75
6.1
- населению
тыс. куб. м
265,45
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
41,70
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
13,6

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4426,46
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
187,99
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
10,50

ИТОГО:
4624,95

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25%
6
Коэффициент потерь воды

1376,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Хондоженко Д 110 мм протяженностью 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
116,3
10,5/9
2.
Замена ветхих водопроводных сетей п/э по ул. Ямпель Д 90 мм протяженностью 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
71,7
5,8/8
3.
Замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,5
0

Итого

198,49
16,3

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
295,72
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3826,79
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
359,15
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТ. СОЛДАТСКАЯ НА
ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 39-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Устранение прорывов на канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
15,20
2
Итого:

15,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,1
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
12,1
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,10
3.1
- населению
тыс. куб. м
12,10
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)
185,68
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
15,20

ИТОГО:
200,88

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
x

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Устранение прорывов на канализационной сети
с 01.01.2015 по 31.12.2015
15,20
0

Итого

15,20
0

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
12,1
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
200,8
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
15
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,00
1.2
Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
179,00
1.3
Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
218,00
1.4
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2015 по 31.12.2015
312,00
1.5
Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
156,00
1.6
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
42,00
1.7
Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования
с 01.01.2015 по 31.12.2015
192,00
1.8.
Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,00
1.9
Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,00
1.10
Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей. Д 90-110 мм - 800 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
892,00
1.11
Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм - 30 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,00
1.12
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 25 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
328,00
1.13
Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, ремонт гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
164,00
1.14
Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки
с 01.01.2015 по 31.12.2015
530,00
1.15
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2015 по 31.12.2015
605,28
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
109,00
3
Итого:

4257,28

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
3713,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
3713,1
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
883,72
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2829,38
6.1
- населению
тыс. куб. м
2321,92
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
319,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
188,46

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
33571,38
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
4148,28
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
109,00

ИТОГО:
37828,66

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
24%
6
Коэффициент потерь воды

4668

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,00
7,5/6
2.
Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
179,00
14,3/8
3.
Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
218,00
17,4/8
4.
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2015 по 31.12.2015
312,00
25/8
5.
Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
156,00
23,4/15
6.
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
42,00
0,8/2
7.
Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования
с 01.01.2015 по 31.12.2015
192,00
0
8.
Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин
с 01.01.2015 по 31.12.2015
125,00
0
9.
Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,00
0
10.
Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей. Д 90-110 мм - 800 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
892,00
24,7/6
11.
Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм - 30 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,00
11,2/8
12.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 25 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
328,00
0
13.
Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, ремонт гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
164,00
0
14.
Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки
с 01.01.2015 по 31.12.2015
530,00
0
15.
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2015 по 31.12.2015
605,28
38,4/6
16.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
109,00
16,4/15

Итого

4257,28
179,1

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
2943,90
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
36671,61
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
2743,20
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
559,00
1.2
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
364,00
1.3
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
863,00
1.4
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2015 по 31.12.2015
541,00
1.5
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-первичных и вторичных отстойников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
291,00
1.6
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-аэротенок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
239,00
1.7
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
395,00
1.8.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
114,00
1.9
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
156,00
1.10
Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
94,00
1.11
Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС 1, ФНС 2, ФНС ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
260,00
1.12
Капитальный и текущий ремонт электроборудования ГНС, ФНС 1, ФНС 2, ФНС ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
99,00
1.13
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
83,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насосного агрегата на ФНС № 2 - 1 ед.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
343,00
3
Итого:

4401,00

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2194,5
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2194,5
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2194,50
3.1
- населению
тыс. куб. м
1346,73
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
331,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
23454,94
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
4058,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
343,00

ИТОГО:
27855,94

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
x

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм - 600 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
559,00
8,3/4
2.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
364,00
7,3/2
3.
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
863,00
17,3/2
4.
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2015 по 31.12.2015
541,00
32,5/6
5.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
291,00
23,3/8
6.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-аэротенок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
239,00
19,1/8
7.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
395,00
31,6/8
8.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
114,00
9,1/8
9.
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
156,00
12,5/8
10.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
94,00
5,6/6
11.
Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС 1, ФНС 2, ФНС ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
260,00
15,6/6
12.
Капитальный и текущий ремонт электроборудования ГНС, ФНС 1, ФНС 2, ФНС ОСК
с 01.01.2015 по 31.12.2015
99,00
5,9/6
13.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2015 по 31.12.2015
83,00
5/6
14.
Замена насосного агрегата на ФНС № 2 - 1 ед.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
343,00
34,3/10

Итого

4401,00
227,4

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
905,6
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
19951,2
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
929,60
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Установка расходомеров и манометров
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,94
1.2
Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,90
1.3.
Замена обратных клапанов на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
6,90
1.4.
Капитальный ремонт павильонов, башни, ограждений
с 01.01.2015 по 31.12.2015
28,70
1.5
Замена водопроводных сетей Д - 90 - 100 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
60,63
1.6
Замена задвижек с фланцами Д 50 - 60 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
27,00
1.7
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2015 по 31.12.2015
57,20
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 8-25-140 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
46,80
2.2
Установка преобразователя частотного на артезианской скважине
с 01.01.2015 по 31.12.2015
82,9
3
Итого:

396,97

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
122,43
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
122,43
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
24,49
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,94
6.1
- населению
тыс. куб. м
61,87
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,33
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1243,01
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
218,33
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
129,70

ИТОГО:
1591,04

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20%
6
Коэффициент потерь воды

5442

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Установка расходомеров и манометров
с 01.01.2015 по 31.12.2015
48,9
1,5/3
2.
Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,9
5,7/8
3.
Замена обратных клапанов на артезианских скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
6,9
1,8/8
4.
Капитальный ремонт павильонов, башни, ограждений
с 01.01.2015 по 31.12.2015
28,7
0
5.
Замена водопроводных сетей Д - 90 - 100 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
60,6
3,6/6
6.
Замена задвижек с фланцами Д - 50 - 60 мм
с 01.01.2015 по 31.12.2015
27,0
2,2/8
7.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2015 по 31.12.2015
57,2
0
8.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 8-25-140 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
46,8
2,7/6
9.
Установка преобразователя частотного на артезианской скважине
с 01.01.2015 по 31.12.2015
82,9
7,5/15

Итого

396,97
10,2

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
33,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
498,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
295,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена канализационных сетей Д 150 - 200 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
32,96
1.2.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,00
1.3.
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
109,87
2
Итого:

197,83

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
66,92
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
66,92
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
66,92
3.1
- населению
тыс. куб. м
39,25
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
27,67
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
1023,49
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
197,83

ИТОГО:
1221,32

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1
Замена канализационных сетей Д 150 - 200 мм - 50 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
32,96
1,6/4,0
2
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2015 по 31.12.2015
55,00
2,2/2
3
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
109,87
3,0/2

Итого

197,83
6,8

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
25,32
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
430,44
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
54,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 14
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водозабор", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1.
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2015 по 31.12.2015
100,00
1.2.
Замена задвижек с фланцами на водопроводных сетях Д 50 - 250 мм - 20 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
45,00
1.3.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
105,00
1.4.
Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
265,20
1.5.
Ремонт погружных насосов на скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,00
1.6.
Ремонт и замена электрооборудования (контакторов, автоматов, электролиний, кабелей)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
228,00
1.7.
Замена водоподъемных труб на артскважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
85,00
1.8.
Ремонт ограждений артскважин
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,00
1.9.
Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, замена гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
152,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
133,20
2.2.
Установка частотного преобразователя на артскважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
150,00
3
Итого:

1457,40

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1021,16
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1021,16
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
255,28
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
765,88
6.1
- населению
тыс. куб. м
581,34
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
184,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
8782,35
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
1174,20
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
283,20

ИТОГО:
10239,75

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

4327

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2015 по 31.12.2015
100,0
8/8
2.
Замена задвижек с фланцами на водопроводных сетях Д 50 - 250 мм - 20 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
45,0
3,6/8
3.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
105,0
0
4.
Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
265,20
15,9/6
5.
Ремонт погружных насосов на скважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,0
8,4/6
6.
Ремонт и замена электрооборудования (контакторов, автоматов, электролиний, кабелей)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
228,0
18,24/8
7.
Замена водоподъемных труб на артскважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
85,0
1,7/2
8.
Ремонт ограждений артскважин
с 01.01.2015 по 31.12.2015
54,0
0
9.
Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, замена гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
152,0
0
10.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
133,2
19,98/15
11.
Установка частотного преобразователя на артскважинах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
150,0
22,5/15

Итого

1457,40
98,32

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф на услуги в сфере холодного водоснабжения для ООО "Водозабор" утвержден с сентября по декабрь 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 15
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КОЛХОЗА ИМЕНИ ПЕРТОВЫХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Колхоз имени Пертовых, КБР, Прохладненский муниципальный район, сп. Екатериноградская, ул. Ленина, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт ветхих водопроводных сетей в сп. Екатериноградская (ул. Агрономическая - 1000 м)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
533,56
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена насосного агрегата на насос LOWARA - 2 ед.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
90,20
3
Итого:

623,76

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
295
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
295
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
74,00
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,00
6.1
- населению
тыс. куб. м
212
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2285,43
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
533,56
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
90,20

ИТОГО:
2909,19

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

1370,00

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт ветхих водопроводных сетей в сп. Екатериноградская (ул. Агрономическая - 1000 м)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
533,6
30,5/5,7
2.
Замена насосного агрегата на насос LOWARA - 2 ед.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
90,2
0

Итого

623,76
30,5/5,7

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
163,88
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1707,28
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
467,30
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 16
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ
СП ЦДТВ-ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ-филиал ОАО "РЖД", г. Минеральные воды, ул. Октябрьская, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования
с 01.01.2015 по 31.12.2015
900,00
2
Итого:

900,00

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
351,42
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
12,50
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
338,92
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
28,60
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
8,44%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
187,15
6.1
- населению
тыс. куб. м
117,75
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
51,80
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17,6

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3146,36
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
900,00

ИТОГО:
4046,36

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
8,44
6
Коэффициент потерь воды

2723,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования
с 01.01.2015 по 31.12.2015
900,0
17,43/2

Итого

900,00
7,61/4

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
130,23
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2544,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
3296,00
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 17
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ПРОХЛАДНЫЙ ТЕПЛОЭНЕРГО" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Прохладный теплоэнерго", КБР, Прохладненский муниципальный район, г.о. Прохладный, ул. С. Разина, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
с.п. Благовещенское, замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм х. Минский - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
100,76
1.2
с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 100 мм - 5 шт., Д 200 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,94
1.3
с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, ул. Чапаева - 140 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
91,15
1.4
с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт., Д 200 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,16
1.5
с.п. Красносельское замена насоса 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
132,40
1.6
с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,16
1.7
с.п. Малкановское, замена ветхих водопроводных сетей труба Д - 76 мм, ул. Садовая - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
149,50
1.8
с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 мм - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
35,48
1.9
с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных сетей Д 110 мм по ул. Виноградная - 450 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
219,84
1.10
с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,19
3
Итого:

797,58

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1126,77
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м

3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1126,77
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
281,69
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
845,07
6.1
- населению
тыс. куб. м
721,1
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
41,07
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
82,9

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
10957,11
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
797,58

ИТОГО:
11754,69

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25%
6
Коэффициент потерь воды

2024,00

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1
с.п. Благовещенское, замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм х. Минский - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
100,76
8,6/8,5
2
с.п. Благовещенское, замена задвижки Д 100 мм - 5 шт., Д 200 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
37,94
5/13,2
3
с.п. Дальнее, замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, ул. Чапаева - 140 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
91,15
6,3/6,9
4
с.п. Дальнее, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт., Д 200 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,16
0
5
с.п. Красносельское замена насоса 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
132,40
9,5/7,2
6
с.п. Красносельское, замена задвижки Д 100 мм - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,16
0
7
с.п. Малкановское, замена ветхих водопроводных сетей труба Д - 76 мм, ул. Садовая - 300 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
149,50
12,6/8,4
8
с.п. Ново-Полтавское, замена задвижки Д - 100 мм - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
35,48
0
9
с.п. Ульяновское, замена ветхих водопроводных сетей Д 110 мм по ул. Виноградная - 450 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
219,84
18/8,1
10
с.п. Ульяновское, замена задвижки - 3 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
10,19
0

Итого

797,58
60/7,5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
375,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4780,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
918,81
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 18
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ" НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Славянка" Филиал "Владикавказский", РСО, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 43
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
133,50
1.2
Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
44,35
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Смена задвижек Д 150 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
9,80
3
Итого:

187,65

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
399,74
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
399,74
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
4,86
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
5,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
394,88
6.1
- населению
тыс. куб. м
0,27
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
263,04
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
131,57

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
5612,68
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
177,85
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
9,80

ИТОГО:
5800,33

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
x
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
5
6
Коэффициент потерь воды

555

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
133,50
0
2.
Смена стальных труб на ПВХ - 61,2 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
44,35
0,5/1,1
3.
Смена задвижек Д 150 мм - 2 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
9,80
0,6/6,12

Итого

187,65
1,1

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
133,64
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1816,17
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
95,17
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 19
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2014 г. № 65

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ" НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Славянка" Филиал "Владикавказский", РСО, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 43
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена насоса СМ 100 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
51,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена задвижки Д 200 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
14,16
3
Итого:

65,16

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
319,21
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,0
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
319,21
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,25
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
259,78
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
59,18

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
4036,60
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
51,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
14,16

ИТОГО:
4101,76

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
x

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена насоса СМ 100 - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
51,00
0,5/0,9
2.
Замена задвижки Д 200 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
14,16
0,6/4

Итого

65,16
1,1

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
113,85
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1412,88
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
24,11
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------