Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 18.12.2014 N 76 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2014 г. № 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал" согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал" согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2014 г. № 76

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УК "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "УК "Водоканал", КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1807,0
1.2
Ремонт и замена запорной арматуры
с 01.01.2015 по 31.12.2015
283,2
1.3
Замена гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
120,0
1.4
Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 2200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
600,0
1.5
Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L - 3,6 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26097,8
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка приборов учета на водозаборах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11200,0
3
Итого:

40108,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
36046,67
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,0
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
36046,67
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
9012
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27034,67
6.1
- населению
тыс. куб. м
17999,84
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3108,6
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5926,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3


Текущие расходы (по установленному тарифу)
232896,21
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
28908,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
11200,00

ИТОГО:
273004,21

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

14259

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1807,0
300/0,7
2.
Ремонт и замена запорной арматуры
с 01.01.2015 по 31.12.2015
283,2
20/6
3.
Замена гидрантов
с 01.01.2015 по 31.12.2015
120,0
0
4.
Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 2200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
600,0
0
5.
Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L - 3,6 км
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26097,8
250/4
6.
Установка приборов учета на водозаборах
с 01.01.2015 по 31.12.2015
11200,0
2600/23

Итого

40108,00
2920

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
20526
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
174471
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
1143
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2014 г. № 76

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УК "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "УК "Водоканал", КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт:


1.1
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2052,00
1.2
Прочистка и гидропромывка канализационных сетей - 15000 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1448,00
1.3
Ремонт и очистка канализационных колодцев - 400 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
120,00
1.4
Восстановление и замена ветхих сетей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16776,00
2
Итого:

20396,00

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
23000,36
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
23000,36
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
23000,36
3.1
- населению
тыс. куб. м
16652,30
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3104,40
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3243,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
211954,01
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
20396,00

ИТОГО:
232350,01

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2052,0
140/0,7
2.
Прочистка и гидропромывка канализационных сетей - 15000 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
1448,0
135/2
3.
Ремонт и очистка канализационных колодцев - 400 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
120,0
32/1,5
4.
Восстановление и замена ветхих сетей
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16776,0
0

Итого

20396,00
307

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
16391
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
139323,5
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
113
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------