Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ ГКЭТ КБР от 27.06.2014 N 15 "Об утверждении производственных программ"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 27 июня 2014 г. № 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения муниципального предприятия "Благоустройство и водоснабжение" согласно приложению № 3.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к Приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 г. № 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

ПАСПОРТ
производственной программы в сфере холодного
водоснабжения ООО "Майский Водоканал"

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения ООО "Майский Водоканал"
Основание для разработки
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Ново-Ивановское
Основной разработчик программы
ООО "Майский Водоканал"
Цели и задачи программы
Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями
Срок реализации программы
С 15.07.2014 по 31.12.2014
Перечень основных мероприятий
Замена ветхих водопроводных труб Д 100 мм - 150 м, замена насоса напольного К80-50-200 на глубинный насос ЭЦВ 6-25-60, установка узлов учета воды на скважинах - 3 шт.
Исполнитель основных мероприятий
ООО "Майский Водоканал"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования - 1468,33 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоснабжения по тарифу на период с 15.07.2014 по 31.12.2014
Ожидаемый конечный результат реализации программы
Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере холодного водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнением программы
Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения Ново-Ивановское в лице главы местной администрации Клюс В.Г.

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого
объема и качества оказываемых услуг в сфере
холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования (с 15.07.2014 по 31.12.2014)
1
2
3
4
1
Количество: - скважин
шт.
6

- каптажей
шт.
-
2
Установленная производственная мощность насосных станций

4,8
3
Установленная пропускная способность очистных сооружений

-
4
Установленная производственная мощность водопроводной сети

4,8
5
Количество сооружений (резервуаров) для хранения и запаса воды
шт.
-
6
Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды

-
7
Водонапорные башни
шт.
4
8
Водозаборные колонки
шт.
-
9
Подъем воды
тыс. куб. м
143,71
10
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,15
11
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м

12
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
141,56
13
Объем потерь
тыс. куб. м
35,39
14
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,63%
15
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
106,17
15.1
- населению
тыс. куб. м
99,27
15.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,9
15.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5
16
Численность всех работников основной деятельности на конец года
чел.
8

ООО "Майский Водоканал" будет оказывать услуги в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ново-Ивановское с 15.07.2014.

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности, а также по энергосбережению и повышению
энергоэффективности организации коммунального комплекса
в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ветхих водопроводных труб Д 100 мм - 150 м
с 15.07.2014 по 31.12.2014
52,7
Бесперебойная подача воды
3,162
6,00
2.
Замена насоса напольного К80-50-200 на глубинный насос ЭЦВ 6-25-60
с 15.07.2014 по 31.12.2014
48,45
Снижение потребления электроэнергии
9,69
20,00
3.
Установка узлов учета воды на скважинах - 3 шт.
с 15.07.2014 по 31.12.2014
196,1
Снижение потребления электроэнергии
39,22
20,00

Итого

297,25

52,07


Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности организации
коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

Наименование ТЭР
Единица измерения
Годовое потребление ТЭР



план 2014
планируемое уменьшение объема




абсолютная величина
в % к 2014 г.





Электроэнергия
тыс. кВт. ч
86,23
8,48
9,83






3.2. Характеристики, параметры объектов,
влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

Объекты
Вид используемого ТЭР
Единица измерения
V использования ТЭР в год
Снижение использования ТЭР после реализации мероприятий по энергосбережению
Мероприятия по энергосбережению
Ожидаемый экономический эффект, руб.
Насосные скважины
электроэнергия
тыс. кВт. ч
86,23
8,48
Замена насоса, установка узлов учета
48910

Раздел 4. Финансовые потребности для реализации
производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и источники ее финансирования

№ п/п
Наименование
Доход от реализации услуг (тыс. руб.)
Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах), тыс. руб.
1
2
3
4
1
Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу)
1171,08
-
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
52,7
-
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
244,55
-

ИТОГО:
1468,33
-

Директор ООО "Майский Водоканал" Е.В. Жилавый





Приложение № 2
к Приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 г. № 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

ПАСПОРТ
производственной программы в сфере
водоотведения ООО "Майский Водоканал"

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения ООО "Майский Водоканал"
Основание для разработки
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Ново-Ивановское
Основной разработчик программы
ООО "Майский Водоканал"
Цели и задачи программы
Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями
Срок реализации Программы
С 15.07.2014 по 31.12.2014
Перечень основных мероприятий
Установка фекального насоса СМ 80-50-200
Исполнитель основных мероприятий
ООО "Майский Водоканал"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования - 210,86 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоотведения по тарифу на период с 15.07.2014 по 31.12.2014
Ожидаемый конечный результат реализации программы
Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере водоотведения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнением программы
Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения Ново-Ивановское в лице главы местной администрации Клюс В.Г.

Раздел 1. Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества оказываемых
услуг в сфере водоотведения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования (с 15.07.2014 по 31.12.2014)
1
2
3
4
1
Установленная пропускная способность очистных сооружений

80
2
Объем отведенных стоков

19,17
3
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

19,17
4
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,17
4.1
- населению
тыс. куб. м
17,07
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,7
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,4
5
Численность всех работников основной деятельности на конец года
чел.
2

ООО "Майский Водоканал" будет оказывать услуги в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ново-Ивановское с 15.07.2014.

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности, а также по энергосбережению и повышению
энергоэффективности организации коммунального
комплекса в сфере водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка фекального насоса СМ 80-50-200/4
с 15.07.2014 по 31.12.2014
27,77
Бесперебойное оказание услуг
-
-

ИТОГО:

27,77

-
-

Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности организации
коммунального комплекса в сфере водоотведения

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

Наименование ТЭР
Единица измерения
План 2013
План 2014
Планируемое уменьшение объема










абсолютная величина
в % к 2014 г.






Электроэнергия
тыс. кВт. ч.
-
7,09
-
-







3.2. Характеристики, параметры объектов,
влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

Объекты
Вид используемого ТЭР
Единица измерения
V использования ТЭР в год
Снижение использования ТЭР после реализации мероприятий по энергосбережению
Мероприятия по энергосбережению
Ожидаемый экономический эффект, руб.
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 4. Финансовые потребности для реализации
производственной программы в сфере водоотведения
и источники ее финансирования

№ п/п
Наименование
Доход от реализации услуг (тыс. руб.)
Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах), тыс. руб.
1
2
3
4
1
Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу)
183,09
-
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
27,77
-
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
-
-

ИТОГО:
210,86
-

Директор ООО "Майский Водоканал" Е.В. Жилавый





Приложение № 3
к Приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 г. № 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ"

ПАСПОРТ
производственной программы в сфере холодного
водоснабжения МП "Благоустройство и водоснабжение"

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МП "Благоустройство и водоснабжение"
Основание для разработки
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Урух
Основной разработчик программы
МП "Благоустройство и водоснабжение"
Цели и задачи программы
Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями
Срок реализации программы
С 15.07.2014 по 31.12.2014
Перечень основных мероприятий
Замена ветхих водопроводных труб Д 150 мм - 400 м, установка узлов учета на скважинах - 1 шт.
Исполнитель основных мероприятий
МП "Благоустройство и водоснабжение"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования - 1677,03 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоснабжения по тарифу на период с 15.07.2014 по 31.12.2014
Ожидаемый конечный результат реализации программы
Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере холодного водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнением программы
Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения Урух в лице главы местной администрации Жамбеева Л.Ж.

Раздел 1. Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества оказываемых
услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Факт за три года, предшествующих периоду (году) регулирования
Величина показателя на период регулирования (с 15.07.2014 по 31.12.2014)
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество: - скважин
шт.
1
1
1
1

- каптажей
шт.
1
1
1
1
2
Установленная производственная мощность насосных станций

1,5
1,5
1,5
1,5
3
Установленная пропускная способность очистных сооружений





4
Установленная производственная мощность водопроводной сети

1,5
1,5
1,5
1,5
5
Количество сооружений (резервуаров) для хранения и запаса воды
шт.
1
1
1
1
6
Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды

0,5
0,5
0,5
0,5
7
Водонапорные башни
шт.
1
1
1
1
8
Водозаборные колонки
шт.
-
-
-
-
9
Подъем воды
тыс. куб. м
268,6
277,47
368,75
173,51
10
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м




11
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м




12
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
268,6
277,47
368,75
173,51
13
Объем потерь
тыс. куб. м
49,8
55,2
73,75
28,92
14
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,54
19,89
20,00
20,00
15
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
218,8
222,27
295
144,59
15.1
- населению
тыс. куб. м
206,8
210,27
283
138,59
15.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12
12
12
6
15.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
16
Численность всех работников основной деятельности на конец года
чел.
9
9
7
7

Тарифы, установленные для МП "Благоустройство и водоснабжение" на 2014 год, действуют с 15.07.2014 по 31.12.2014.

Раздел 2. План мероприятий по повышению
эффективности деятельности, а также по
энергосбережению и повышению энергоэффективности
организации коммунального комплекса в сфере
холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ветхих водопроводных труб Д 150 мм - 400 м
с 15.07.2014 по 31.12.2014
239,89
снижение потребления электроэнергии
9,38
3,91
2
Установка узлов учета воды - 1 шт.
с 15.07.2014 по 31.12.2014
22,00
учет подъема воды
-
-

Итого

261,89

9,38


Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности организации
коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

Наименование ТЭР
Единица измерения
Годовое потребление ТЭР

план 2014
планируемое уменьшение объема




абсолютная величина
в % к 2014 г.





Электроэнергия
тыс. кВт. ч.
142,28
1,86
1,31






3.2. Характеристики, параметры объектов,
влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

Объекты
Вид используемого ТЭР
Единица измерения
V использования ТЭР в год
Снижение использования ТЭР после реализации мероприятий по энергосбережению
Мероприятия по энергосбережению
Ожидаемый экономический эффект, руб.
скважина
электроэнергия
тыс. кВт. ч
142,28
1,86
установка узлов учета
9380

Раздел 4. Финансовые потребности для реализации
производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и источники ее финансирования

№ п/п
Наименование
Доход от реализации услуг (тыс. руб.)
Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах), тыс. руб.
1
2
3
4
1
Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу)
1415,14
-
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
22,00
-
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
239,89
-

ИТОГО:
1677,03
-

Директор МП "Благоустройство и водоснабжение" Б.Б. Ляужев


------------------------------------------------------------------