Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства КБР от 15.09.2014 N 571-рп <Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года>



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. № 571-рп

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике":
1. Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года.
2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2014 год.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.АЛЬТУДОВ





ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

(тыс. рублей)
Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
В % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
10881367,0
4030827,0
37,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10159921,8
3817939,5
37,6
Налог на прибыль организаций
000 1 01 01000 00 0000 110
1680900,0
729514,7
43,4
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
2852219,3
1294134,1
45,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
000 1 03 00000 00 0000 000
3875245,9
1115039,6
28,8
Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
501272,2
227838,0
45,5
Налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
1229739,3
440366,8
35,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
000 1 07 00000 00 0000 000
8265,8
4610,3
55,8
Государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
12279,3
6120,8
49,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 00000 00 0000 000
0,0
315,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

721445,2
212887,4
29,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 00000 00 0000 000
31326,6
16066,6
51,3
Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 00000 00 0000 000
9836,0
3937,3
40,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 00000 00 0000 000
229441,8
94475,9
41,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000
328000,0
2622,3
0,8
Административные платежи и сборы
000 1 15 00000 00 0000 000
4279,0
645,0
15,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 00000 00 0000 000
95561,8
76596,7
80,2
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
23000,0
18543,6
80,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
12269647,8
7551410,4
61,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
12118413,0
7820951,0
64,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 01000 00 0000 151
8362557,4
5880064,0
70,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 02 0000 151
7732404,0
5564986,0
72,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 01003 00 0000 151
630153,4
315078,0
50,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02000 00 0000 151
1168065,3
314045,2
26,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 03000 00 0000 151
1819951,0
913332,8
50,2
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04000 00 0000 151
767839,3
713508,9
92,9
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 09000 00 0000 151
0,0
0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
000 2 03 00000 00 0000 000
151234,8
0,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
000 2 04 00000 00 0000 180
0,0
0,0

Прочие безвозмездные поступления
000 2 07 00000 00 0000 180
0,0
0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 00 0000 000
0,0
19587,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
0,0
-289127,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

23151014,8
11582237,4
50,0

Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
% исполнения
РАСХОДЫ




Общегосударственные вопросы
0100
1962639,8
583699,1
29,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
114373,0
58620,2
51,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
93605,5
33446,4
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
22071,3
11731,3
53,2
Судебная система
0105
145614,3
66596,0
45,7

Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
В % к годовому плану
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
101781,0
45351,8
44,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
63820,1
10523,8
16,5
Резервные фонды
0111
25000,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1396374,6
357429,5
25,6
Национальная оборона
0200
14688,0
14688,0
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
14688,0
14688,0
100,0
Мобилизационная подготовка экономики
0204
0,0
0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
362065,6
143812,0
39,7
Органы внутренних дел
0302
0,0
0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
119385,2
22622,0
18,9
Обеспечение пожарной безопасности
0310
242680,5
121190,0
49,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
0,0
0,0

Национальная экономика
0400
4865527,9
1110120,6
22,8
Общеэкономические вопросы
0401
130602,2
50175,5
38,4
Топливно-энергетический комплекс
0402
92342,5
1119,3
1,2
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1277215,4
481719,3
37,7
Водное хозяйство
0406
94778,0
23535,1
24,8
Лесное хозяйство
0407
77040,6
31375,7
40,7
Транспорт
0408
49227,6
20213,3
41,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2776524,2
358735,4
12,9
Связь и информатика
0410
27000,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
340797,4
143247,0
42,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
657102,9
49101,9
7,5
Жилищное хозяйство
0501
521797,0
10969,7
2,1
Коммунальное хозяйство
0502
110860,2
25153,8
22,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
24445,8
12978,4
53,1
Охрана окружающей среды
0600
73119,6
31478,8
43,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0603
12257,0
3644,9
29,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
60862,6
27833,9
45,7
Образование
0700
7535169,0
4064986,4
53,9
Дошкольное образование
0701
2241667,8
1156835,8
51,6
Общее образование
0702
4638519,9
2655537,1
57,2
Среднее профессиональное образование
0704
443406,9
212174,4
47,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0705
13351,6
2848,5
21,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование
0706
3699,9
398,8
10,8
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
147849,5
21166,9
14,3
Другие вопросы в области образования
0709
46673,4
16025,0
34,3
Культура, кинематография
0800
481126,3
233689,1
48,6
Культура
0801
437640,7
217614,2
49,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
43485,6
16075,0
37,0
Здравоохранение
0900
6178247,7
2313296,5
37,4
Стационарная медицинская помощь
0901
968838,3
510499,1
52,7
Амбулаторная помощь
0902
191488,4
41135,2
21,5
Скорая медицинская помощь
0904
48954,2
17420,5
35,6
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
63430,6
31170,5
49,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0906
42044,1
21998,4
52,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
0907
0,0
0,0

Прикладные научные исследования в области здравоохранения
0908
0,0
0,0

Другие вопросы в области здравоохранения
0909
4863492,1
1691072,8
34,8
Социальная политика
1000
4315343,9
2188116,6
50,7
Пенсионное обеспечение
1001
200027,3
109533,4
54,8
Социальное обслуживание населения
1002
586421,5
257536,7
43,9
Социальное обеспечение населения
1003
3034713,2
1603093,1
52,8
Охрана семьи и детства
1004
299141,2
125162,3
41,8
Другие вопросы в области социальной политики
1006
195040,6
92791,2
47,6
Физическая культура и спорт
1100
446801,0
217453,4
48,7
Физическая культура
1101
0,0
0,0

Массовый спорт
1102
315575,6
157778,4
50,0
Спорт высших достижений
1103
114141,7
51523,8
45,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
17083,7
8151,1
47,7
Средства массовой информации
1200
320694,0
130119,8
40,6
Телевидение и радиовещание
1201
106495,1
38859,5
36,5
Периодическая печать и издательства
1202
170787,0
75782,8
44,4
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
43411,9
15477,5
35,7
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
217080,0
71420,2
32,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
217080,0
71420,2
32,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1400
581063,7
230189,0
39,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1401
531063,7
229071,7
43,1
Иные дотации
1402
0,0
0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403
50000,0
1117,3

ВСЕГО РАСХОДОВ
9600
28010669,4
11382171,5
40,6
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
7900
-4545509,0
200065,9


ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
в % к годовому плану
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
000 90 00 00 00 00 0000 000
4545509,0
-200065,9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000
2462918,0
-100000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
2005843,4
-1600000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
13918131,4
2800000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
-11912288,0
-4400000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
-697925,4
1500000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 700
9944298,0
3000000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 800
-10642223,4
-1500000,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000
1155000,0
0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
000 01 06 01 00 00 0000 630
1155000,0
0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600
-100000,0
0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500
100000,0
0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
2082591,0
-100065,9

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-48268444,1
-17382237,4

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
50665180,8
17282171,5


ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 1 полугодие 2014 года
за счет средств резервного фонда Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)
Наименование
Сумма
План
45000,0
Фактически израсходовано
22236,4


------------------------------------------------------------------